Решения и определения судов

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.05.2005 по делу N А40-10333/05-143-103 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0% при реализации товаров (за исключением нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа, которые экспортируются на территории государств - участников СНГ), помещенных под таможенный режим экспорта, при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории РФ и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Г. МОСКВЫ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

от 4 мая 2005 г. Дело N А40-10333/05-143-103“

(извлечение)

Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи К., протокол судебного заседания вела секретарь судебного заседания Р., рассмотрев дело по заявлению ЗАО “Промышленно-финансовая группа “АвиаРус-21“ к ответчику ИФНС N 29 по г. Москве о признании недействительным решения от 28.03.2005 N 23-28-3922/80ДСП, обязании возместить НДС в размере 155568 руб., возмещении НДС в размере 133029 руб., при участии от ЗАО “Промышленно-финансовая группа “АвиаРус-21“: П. - доверенность от 05.02.2004 б/н, паспорт; от ИФНС N 29 по г. Москве: Б. - доверенность от 18.01.2005, удостоверение от 06.05.2003 N 189972,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд г. Москвы с
заявлением обратилось ЗАО “Промышленно-финансовая группа “АвиаРус-21“ к ИМНС N 29 по ЗАО г. Москвы (правопреемник - ИФНС РФ N 29 по г. Москве).

Заявитель, уточнив заявленные требования в порядке ст. 49 АПК РФ просит суд:

1. Признать недействительным решение ИФНС N 29 от 28.03.2005 N 23-28-3922/80ДСП о привлечении ЗАО “Промышленно-финансовая группа “АвиаРус-21“ к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах;

2. Обязать ИФНС РФ N 29 по г. Москве произвести возмещение ЗАО “Промышленно-финансовая группа “АвиаРус-21“ путем возврата из бюджета НДС, уплаченного поставщикам по экспортированным товарам в размере 133029 руб.

Обосновывая заявленные требования, заявитель ссылается на то, что, осуществив экспорт товара по двум контрактам, надлежащим образом обосновал и документально подтвердил свое право на применение ставки 0%, предоставив в адрес ИФНС все документы в порядке ст. 165 НК РФ. Также заявитель считает, что надлежащим образом документально подтвердил размер налоговых вычетов в размере 133029 руб.

Ответчик с требованием заявителя не согласен, представил в суд письменный отзыв с возражениями, которые аналогичны основаниям, указанным в обжалуемом решении.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, считает требования заявителя обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Суд не может согласиться с позицией ответчика, поскольку в соответствии со ст. 164 НК РФ налогообложение производится по налоговой ставке 0% при реализации товаров (за исключением нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа, которые экспортируются на территории государств - участников СНГ), помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории РФ и представления в налоговые органы документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ.

Согласно ст. 97 ТК РФ под экспортом товаров понимается таможенный режим,
при котором товары вывозятся за пределы таможенной территории РФ без обязательства об их ввозе на эту территорию. Следовательно, признаком экспорта товаров, дающим право для применения налогоплательщиком налоговой ставки 0% и налоговых вычетов, является фактическое пересечение грузом границы РФ, т.е. товар считается реализованным на экспорт, если он вывезен за пределы РФ. Право применения данной ставки по действующему законодательству о налогах и сборах поставлено в зависимость от того, был ли фактически осуществлен экспорт товара и не связано ли это было лишь с намерением поставщика. Как следует из материалов дела, в действительности имеет место быть факт экспорта товаров.

Перечень документов для подтверждения обоснованности применения налогоплательщиком налоговой ставки 0% и налоговых вычетов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за предела таможенной территории РФ, представляемых в налоговые органы, определен ст. 165 НК РФ. В соответствии с указанным в ст. 165 НК РФ исчерпывающим перечнем документов истец своевременно и в полном объеме представил в ИФНС РФ N 29 по г. Москве полный пакет документов, предоставляющих ему право на возмещение НДС из бюджета в размере 133029 руб.

Факт экспорта доказан следующими доказательствами, имеющимися в материалах дела.

В подтверждение льготы по налогообложению ЗАО “ПФГ “АвиаРус-21“ были представлены следующие документы: копии договоров, счетов-фактур, накладных, в соответствии с которыми был приобретен товар у поставщиков. Также были представлены копии платежных поручений, которыми поставленный товар был оплачен в полном объеме, включая НДС. Приобретенный товар впоследствии был вывезен за пределы таможенной территории РФ по авианакладным и грузовым таможенным декларациям, на которых имеются все необходимые отметки таможенных органов, подтверждающие фактический
экспорт товаров.

Поставки осуществлялись по прямым контрактам N IR-/2002/356/235, заключенному с Компанией “Индо-Рашиан Авиэйшн Лтд.“ Ожар, Насик, Индия и N AR-2003/100/008, заключенному с Компанией ЕООД “Полифина“, Республика Болгария.

Платежи по настоящему контракту осуществлялись согласно счету-инвойсу. Поступление валютной выручки в полном объеме подтверждается свифт-телексными сообщениями, выписками банка с транзитного валютного счета ЗАО “ПФГ “АвиаРус-21“.

Отгрузка имущества осуществлялась ЗАО “ПФГ “АвиаРус-21“ согласно ГТД N 10005001/270803/0035258, N 10005001/251103/0050574, на которых имеются все необходимые отметки таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров за пределы таможенной территории РФ.

Поставка товара инопокупателям осуществлялась воздушным транспортом согласно представленным международным авиационным накладным с указанием аэропортов разгрузки, находящихся за пределами РФ, в соответствии со ст. 165 НК РФ.

Кроме того, факт вывоза товаров за пределы таможенной территории РФ по указанным ГТД подтверждается письмами Шереметьевской таможни от 11.09.2003 N 28-18/16714 и от 23.12.2003 N 28-18/23623.

Отгруженный товар приобретался у ОАО “БЛИК“ согласно договору от 03.07.2000 N 9. Полная оплата товара поставщику, в том числе НДС, подтверждается представленными счетами-фактурами от 04.08.2003 N 1-08 и от 17.11.2003 N 05-11, платежными поручениями от 15.09.2003 N 345, от 24.12.2003 N 466 и выписками банка по счету, представленными в материалы дела.

Суд считает, что заявителем налоговые вычеты подтверждены надлежащим образом в соответствии со ст. 171, ст. 172 НК РФ.

Учитывая изложенное, суд считает, что решение ИФНС N 23-28-3922/80 вынесено с нарушением ст. ст. 165, 171, 172, 176 НК РФ, соответственно, является незаконным, нарушающим права и законные интересы заявителя. Требование о возмещении обоснованно, поскольку вытекает из требования о признании недействительным решения ИФНС. Кроме того, налоговые вычеты подтверждены имеющимися в деле первичными документами.

Руководствуясь ст. ст. 165, 171,
172, 176 НК РФ, ст. ст. 110, 167 - 170, 201 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

1. Признать недействительным решение ИФНС N 29 по г. Москве от 28.03.2005 N 23-28-3922/80, как противоречащее ст. ст. 165, 171, 172, 176 НК РФ. В данной части решение суда подлежит немедленному исполнению.

2. Обязать ИФНС N 29 по г. Москве возместить ЗАО “Промышленно-финансовая группа “АвиаРус-21“ НДС в размере 133029 руб. за февраль 2004 г. в порядке, предусмотренном ст. 176 НК РФ.

3. Возвратить заявителю из бюджета уплаченную при подаче заявления гос. пошлину в сумме 6161 руб.

4. Решение может быть обжаловано в 9-ый Арбитражный апелляционный суд г. Москвы в течение одного месяца с даты принятия решения.